รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
11,126,342.00 |
8,411,553.42 |
75.60 |
2,714,788.58 |
24.40 |
 |
2. งบลงทุน |
22,335,400.00 |
22,239,500.00 |
99.57 |
95,900.00 |
0.43 |
 |
3. งบบุคลากร |
47,434,100.00 |
31,429,613.35 |
66.26 |
16,004,486.65 |
33.74 |
 |
4. งบอุดหนุน |
102,453,228.00 |
102,338,298.00 |
99.89 |
114,930.00 |
0.11 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
40,499,460.00 |
24,216,115.21 |
59.79 |
16,283,344.79 |
40.21 |
 |
6. งบกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
223,848,530.00 |
188,635,079.98 |
84.27 |
35,213,450.02 |
15.73 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
3 คน |
สถิติเดือนนี้ |
17 คน |
สถิติปีนี้ |
528 คน |
สถิติทั้งหมด |
5322 คน |
|
|