รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
14,350,721.00 |
10,305,167.72 |
71.81 |
4,045,553.28 |
28.19 |
 |
2. งบลงทุน |
15,614,850.00 |
15,612,430.13 |
99.98 |
2,419.87 |
0.02 |
 |
3. งบบุคลากร |
18,428,200.00 |
15,668,474.86 |
85.02 |
2,759,725.14 |
14.98 |
 |
4. งบอุดหนุน |
90,242,039.00 |
90,166,769.00 |
99.92 |
75,270.00 |
0.08 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
27,212,540.00 |
24,491,903.14 |
90.00 |
2,720,636.86 |
10.00 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
165,848,350.00 |
156,244,744.85 |
94.21 |
9,603,605.15 |
5.79 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
5 คน |
สถิติเดือนนี้ |
81 คน |
สถิติปีนี้ |
980 คน |
สถิติทั้งหมด |
5073 คน |
|
|