รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
17,247,910.00 |
14,055,397.81 |
81.49 |
3,192,512.19 |
18.51 |
 |
2. งบลงทุน |
15,614,850.00 |
15,452,795.33 |
98.96 |
162,054.67 |
1.04 |
 |
3. งบบุคลากร |
20,393,790.00 |
20,175,788.76 |
98.93 |
218,001.24 |
1.07 |
 |
4. งบอุดหนุน |
110,040,303.00 |
110,037,363.00 |
100.00 |
2,940.00 |
0.00 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
33,075,860.00 |
30,180,577.61 |
91.25 |
2,895,282.39 |
8.75 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
196,372,713.00 |
189,901,922.51 |
96.70 |
6,470,790.49 |
3.30 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
1 คน |
สถิติเดือนนี้ |
85 คน |
สถิติปีนี้ |
1317 คน |
สถิติทั้งหมด |
5410 คน |
|
|