รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2569
| รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 1. งบดำเนินงาน |
4,941,640.00 |
1,554,049.36 |
31.45 |
3,387,590.64 |
68.55 |
 |
| 2. งบลงทุน |
6,620,800.00 |
237,300.00 |
3.58 |
6,383,500.00 |
96.42 |
 |
| 3. งบบุคลากร |
10,290,000.00 |
6,088,308.53 |
59.17 |
4,201,691.47 |
40.83 |
 |
| 4. งบอุดหนุน |
28,499,575.00 |
28,499,575.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น |
11,290,000.00 |
5,502,500.00 |
48.74 |
5,787,500.00 |
51.26 |
 |
| 6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
| ทั้งหมด |
61,642,015.00 |
41,881,732.89 |
67.94 |
19,760,282.11 |
32.06 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
| ขณะนี้ |
1 คน |
| สถิติวันนี้ |
5 คน |
| สถิติเดือนนี้ |
66 คน |
| สถิติปีนี้ |
1773 คน |
| สถิติทั้งหมด |
5866 คน |
|
|