รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
16,987,532.00 |
16,587,086.53 |
97.64 |
400,445.47 |
2.36 |
 |
2. งบลงทุน |
15,740,128.00 |
15,737,673.33 |
99.98 |
2,454.67 |
0.02 |
 |
3. งบบุคลากร |
22,454,470.00 |
22,012,650.76 |
98.03 |
441,819.24 |
1.97 |
 |
4. งบอุดหนุน |
111,170,803.00 |
111,167,863.00 |
100.00 |
2,940.00 |
0.00 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
33,075,860.00 |
32,962,657.61 |
99.66 |
113,202.39 |
0.34 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
199,428,793.00 |
198,467,931.23 |
99.52 |
960,861.77 |
0.48 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
2 คน |
สถิติเดือนนี้ |
97 คน |
สถิติปีนี้ |
1494 คน |
สถิติทั้งหมด |
5587 คน |
|
|