รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
10,957,541.00 |
7,058,085.55 |
64.41 |
3,899,455.45 |
35.59 |
 |
2. งบลงทุน |
16,993,200.00 |
15,466,316.56 |
91.01 |
1,526,883.44 |
8.99 |
 |
3. งบบุคลากร |
18,428,200.00 |
12,201,477.51 |
66.21 |
6,226,722.49 |
33.79 |
 |
4. งบอุดหนุน |
91,698,169.00 |
87,361,719.00 |
95.27 |
4,336,450.00 |
4.73 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
26,987,540.00 |
19,007,236.76 |
70.43 |
7,980,303.24 |
29.57 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
165,064,650.00 |
141,094,835.38 |
85.48 |
23,969,814.62 |
14.52 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
3 คน |
สถิติเดือนนี้ |
56 คน |
สถิติปีนี้ |
631 คน |
สถิติทั้งหมด |
4724 คน |
|
|