รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
7,768,576.00 |
3,470,329.46 |
44.67 |
4,298,246.54 |
55.33 |
|
2. งบลงทุน |
16,845,200.00 |
7,141,968.58 |
42.40 |
9,703,231.42 |
57.60 |
|
3. งบบุคลากร |
8,940,000.00 |
6,656,890.52 |
74.46 |
2,283,109.48 |
25.54 |
|
4. งบอุดหนุน |
39,800,445.00 |
39,800,445.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5. งบรายจ่ายอื่น |
16,649,000.00 |
7,776,238.48 |
46.71 |
8,872,761.52 |
53.29 |
|
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
ทั้งหมด |
90,003,221.00 |
64,845,872.04 |
72.05 |
25,157,348.96 |
27.95 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
1 คน |
สถิติเดือนนี้ |
62 คน |
สถิติปีนี้ |
62 คน |
สถิติทั้งหมด |
4155 คน |
|
|