รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
14,348,471.00 |
10,111,498.80 |
70.47 |
4,236,972.20 |
29.53 |
 |
2. งบลงทุน |
15,614,850.00 |
15,612,430.13 |
99.98 |
2,419.87 |
0.02 |
 |
3. งบบุคลากร |
18,428,200.00 |
15,668,474.86 |
85.02 |
2,759,725.14 |
14.98 |
 |
4. งบอุดหนุน |
87,434,469.00 |
87,359,199.00 |
99.91 |
75,270.00 |
0.09 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
27,212,540.00 |
24,486,803.14 |
89.98 |
2,725,736.86 |
10.02 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
163,038,530.00 |
153,238,405.93 |
93.99 |
9,800,124.07 |
6.01 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
3 คน |
สถิติเดือนนี้ |
3 คน |
สถิติปีนี้ |
902 คน |
สถิติทั้งหมด |
4995 คน |
|
|