รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบบุคลากร ปีงบประมาณ 2569
|
| |
|
| แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (0314) |
| ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (20004 1400 0800 1000000) |
| 1. กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (20004 69 79456 00000) |
| ที่ |
รายการ |
กลุ่ม/โรงเรียน |
ได้รับจัดสรร |
ผูกพัน |
เบิกจ่ายผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 1.1 |
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 78 อัตรา ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ต.ค 68 - ก.พ. 69) (ลว. 14 ต.ค. 68) (ง 241/46528 ครั้งที่ 2 ลว. 14 ต.ค. 2568)
[ใบเงินงวด]
|
กลุ่มบริหารงานบุคคล |
10,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
10,290,000.00 |
0.00 |
100.00 |
 |
| 1.3 |
เพื่อเป็นเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี จำนวน 5 เดือน (ต.ค. 68 - ก.พ. 69) (ลว. 22 ธ.ค. 68) (ง 241/50977 ครั้งที่ 172 ลว. 22 ธ.ค. 2568)
[ใบเงินงวด]
|
กลุ่มบริหารงานบุคคล |
366,800.00 |
0.00 |
0.00 |
366,800.00 |
0.00 |
100.00 |
 |
| 1.5 |
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 78 อัตรา ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 5 เดือน (มี.ค. - ก.ค. 69) (ลว. 23 มี.ค. 69) (ง 241/4964 ครั้งที่ 386 ลว. 23 มี.ค. 2569)
[ใบเงินงวด]
|
กลุ่มบริหารงานบุคคล |
10,695,000.00 |
0.00 |
0.00 |
10,695,000.00 |
0.00 |
100.00 |
 |
| 1.7 |
รายการค่าจ้างชั่วคราว และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว สำหรับเป็นค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 2 เดือน (มิ.ย. - ก.ค. 69) (ลว. 4 มิ.ย. 69) (ง 241/9361 ครั้งที่ 610 ลว. 4 มิ.ย. 2569)
[ใบเงินงวด]
|
กลุ่มบริหารงานบุคคล |
879,600.00 |
0.00 |
0.00 |
879,599.41 |
0.59 |
100.00 |
 |
| 1.9 |
เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 สำหรับเบิกจ่ายถึงเดือนสิงหาคม 2569 (ลว. 4 ส.ค. 69) (ง 241/13456 ครั้งที่ 808 ลว. 4 ส.ค. 2569)
[ใบเงินงวด]
|
กลุ่มบริหารงานบุคคล |
1,893,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,870,627.14 |
22,372.86 |
98.82 |
 |
| 1.11 |
เพื่อเป็นค่าจ้างของลูกจ้างชั่งคราว สังกัด สพฐ. สำหรับเบิกจ่ายถึงเดือนสิงหาคม 2569 (ลว. 6 ส.ค. 69) (ง 241/13660 ครั้งที่ 830 ลว. 6 ส.ค. 2569)
[ใบเงินงวด]
|
กลุ่มบริหารงานบุคคล |
439,800.00 |
0.00 |
0.00 |
334,271.42 |
105,528.58 |
76.01 |
 |
| - |
รวม |
24,564,200.00 |
0.00 |
0.00 |
24,436,297.97 |
127,902.03 |
99.48 |
- |
| - |
รวมงบประมาณทั้งหมด |
24,564,200.00 |
0.00 |
0.00 |
24,436,297.97 |
127,902.03 |
99.48 |
- |
|
|