รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
14,348,471.00 |
10,178,859.80 |
70.94 |
4,169,611.20 |
29.06 |
 |
2. งบลงทุน |
15,614,850.00 |
15,612,430.13 |
99.98 |
2,419.87 |
0.02 |
 |
3. งบบุคลากร |
18,428,200.00 |
15,668,474.86 |
85.02 |
2,759,725.14 |
14.98 |
 |
4. งบอุดหนุน |
90,242,039.00 |
87,359,199.00 |
96.81 |
2,882,840.00 |
3.19 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
27,212,540.00 |
24,492,203.14 |
90.00 |
2,720,336.86 |
10.00 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
165,846,100.00 |
153,311,166.93 |
92.44 |
12,534,933.07 |
7.56 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
1 คน |
สถิติเดือนนี้ |
37 คน |
สถิติปีนี้ |
936 คน |
สถิติทั้งหมด |
5029 คน |
|
|