รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
14,347,421.00 |
9,911,430.06 |
69.08 |
4,435,990.94 |
30.92 |
 |
2. งบลงทุน |
15,607,900.00 |
15,605,480.13 |
99.98 |
2,419.87 |
0.02 |
 |
3. งบบุคลากร |
18,428,200.00 |
15,675,357.19 |
85.06 |
2,752,842.81 |
14.94 |
 |
4. งบอุดหนุน |
87,434,469.00 |
87,361,219.00 |
99.92 |
73,250.00 |
0.08 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
27,212,540.00 |
21,752,603.14 |
79.94 |
5,459,936.86 |
20.06 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
163,030,530.00 |
150,306,089.52 |
92.20 |
12,724,440.48 |
7.80 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
2 คน |
สถิติเดือนนี้ |
104 คน |
สถิติปีนี้ |
845 คน |
สถิติทั้งหมด |
4938 คน |
|
|