รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
17,272,410.00 |
14,397,804.98 |
83.36 |
2,874,605.02 |
16.64 |
 |
2. งบลงทุน |
15,614,850.00 |
15,452,795.33 |
98.96 |
162,054.67 |
1.04 |
 |
3. งบบุคลากร |
22,454,470.00 |
22,012,650.76 |
98.03 |
441,819.24 |
1.97 |
 |
4. งบอุดหนุน |
110,040,303.00 |
110,037,363.00 |
100.00 |
2,940.00 |
0.00 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
33,075,860.00 |
30,180,577.61 |
91.25 |
2,895,282.39 |
8.75 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
198,457,893.00 |
192,081,191.68 |
96.79 |
6,376,701.32 |
3.21 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
5 คน |
สถิติเดือนนี้ |
105 คน |
สถิติปีนี้ |
1337 คน |
สถิติทั้งหมด |
5430 คน |
|
|