รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2569
| รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
| 1. งบดำเนินงาน |
7,257,397.00 |
3,489,194.00 |
48.08 |
3,768,203.00 |
51.92 |
 |
| 2. งบลงทุน |
13,611,700.00 |
4,820,741.00 |
35.42 |
8,790,959.00 |
64.58 |
 |
| 3. งบบุคลากร |
10,656,800.00 |
10,543,075.14 |
98.93 |
113,724.86 |
1.07 |
 |
| 4. งบอุดหนุน |
44,984,697.00 |
44,911,089.00 |
99.84 |
73,608.00 |
0.16 |
 |
| 5. งบรายจ่ายอื่น |
15,718,100.00 |
11,093,444.00 |
70.58 |
4,624,656.00 |
29.42 |
 |
| 6. เงินกลาง |
625,000.00 |
0.00 |
0.00 |
625,000.00 |
100.00 |
 |
| ทั้งหมด |
92,853,694.00 |
74,857,543.14 |
80.62 |
17,996,150.86 |
19.38 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
| ขณะนี้ |
1 คน |
| สถิติวันนี้ |
2 คน |
| สถิติเดือนนี้ |
110 คน |
| สถิติปีนี้ |
239 คน |
| สถิติทั้งหมด |
6163 คน |
|
|