รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2568
รายการ |
ได้รับจัดสรร |
เบิกจ่าย |
ร้อยละ |
คงเหลือ |
ร้อยละ |
ดู |
1. งบดำเนินงาน |
14,285,921.00 |
7,952,762.07 |
55.67 |
6,333,158.93 |
44.33 |
 |
2. งบลงทุน |
15,607,900.00 |
15,605,480.13 |
99.98 |
2,419.87 |
0.02 |
 |
3. งบบุคลากร |
18,428,200.00 |
13,939,937.19 |
75.64 |
4,488,262.81 |
24.36 |
 |
4. งบอุดหนุน |
87,434,469.00 |
87,361,219.00 |
99.92 |
73,250.00 |
0.08 |
 |
5. งบรายจ่ายอื่น |
27,212,540.00 |
21,733,914.12 |
79.87 |
5,478,625.88 |
20.13 |
 |
6. เงินกลาง |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
 |
ทั้งหมด |
162,969,030.00 |
146,593,312.51 |
89.95 |
16,375,717.49 |
10.05 |
|
ตรวจสอบงบประมาณ
กลุ่ม/โรงเรียน
งบประมาณโครงการ
|
|
|
|
|
|
USER ONLINE
ขณะนี้ |
1 คน |
สถิติวันนี้ |
1 คน |
สถิติเดือนนี้ |
20 คน |
สถิติปีนี้ |
761 คน |
สถิติทั้งหมด |
4854 คน |
|
|